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市科协2019年决算及“三公”经费决算公开

 
发布时间:2020/9/7 9:13:45
浏览次数:92

  

六安市科学技术协会2019年度部门决算

2020年8月

 

 

第一部分 六安市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市科学技术协会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市科学技术协会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

六安市科学技术协会2019度部门决算情况

 

第一部分 六安市科学技术协会概况

一、部门职责

根据中共六安市委办公室(办[2002]66号)文件规定,《六安市人民政府办公室关于成立六安市全民科学素质工作领导小组的通知》六政办秘[2007]26号文件规定,六安市科学技术协会(简称市科协)机关主要职责:

1、开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科发展、知识创新。

2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全民族科学素质。

3、反映科技工作者的意见和要求,维护合法权益;组织科技工作者参与科技政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

4、表彰宣传优秀技术工作者,举荐人才。

5、开展科学论证、咨询服务,提出政策性建议;推动科技与经济结合,促进科技成果转化。

6、接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

7、开展民间科学技术交流活动,发展同国际、省际科技团体和科技工作者的友好交往,促进改革开放。

8、开展继续教育和培训工作,大力培养科技人才。

9、管理所属学会,指导下级科协业务工作。

10、承办市委、市政府及省科协交办的其他事项。

11、承担市全民科学素质工作领导小组办公室工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市科学技术协会2019年度部门决算包括:单位本级决算和单位属事业单位决算,与预算比较无增减

纳入六安市科学技术协会2019年度部门决算编制范围单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市科学技术协会本级

2

六安市科技馆运营管理中心                                    

 

 

第二部分 六安市科学技术协会2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:六安市科学技术协会

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

一、一般公共预算财政拨款收入

539.61

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

581.36

七、其他收入

4.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

4.54

九、卫生健康支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

4.24

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

二十三、债务还本支出

0.00

二十四、债务付息支出

0.00

本年收入合计

543.61

本年支出合计

590.14

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 年初结转和结余

130.33

年末结转和结余

83.80

总计

673.94

总计

673.94

 

收入决算表                                             

公开02表

部门:六安市科学技术协会

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

合计

543.61

539.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

206

科学技术支出

534.83

530.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

20601

科学技术管理事务

187.07

187.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

行政运行

187.07

187.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

347.76

343.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

2060702

科普活动

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060799

其他科学技术普及支出

317.76

313.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

208

社会保障和就业支出

4.54

4.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

4.54

4.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.54

4.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4.24

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4.24

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

4.24

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门:六安市科学技术协会

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

590.14

219.22

370.92

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

581.36

210.44

370.92

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

200.72

200.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

200.72

200.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

380.64

9.72

370.92

0.00

0.00

0.00

2060701

  机构运行

22.06

0.00

22.06

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活动

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

2060799

  其他科学技术普及支出

323.58

9.72

313.86

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4.54

4.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

4.54

4.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.54

4.54

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4.24

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4.24

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

4.24

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:六安市科学技术协会

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

539.61

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

四、公共安全支出

0.00

0.00

五、教育支出

0.00

0.00

六、科学技术支出

571.63

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

八、社会保障和就业支出

4.54

0.00

九、卫生健康支出

0.00

0.00

十、节能环保支出

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

十二、农林水支出

0.00

0.00

十三、交通运输支出

0.00

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

十六、金融支出

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

十九、住房保障支出

4.24

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

二十二、其他支出

0.00

0.00

二十三、债务还本支出

0.00

0.00

二十四、债务付息支出

0.00

0.00

本年收入合计

539.61

本年支出合计

580.41

0.00

年初财政拨款结转和结余

50.29

年末财政拨款结转和结余

9.49

0.00

一般公共预算财政拨款

50.29

政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

589.90

总计

589.90

0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:六安市科学技术协会

公开05表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

50.29

15.19

35.10

539.61

195.85

343.76

580.42

209.50

370.92

9.49

1.55

7.94

0.00

206

科学技术支出

50.29

15.19

35.10

530.83

187.07

343.76

571.63

200.72

370.92

9.49

1.55

7.94

0.00

20601

科学技术管理事务

15.19

15.19

0.00

187.07

187.07

0.00

200.72

200.72

0.00

1.55

1.55

0.00

0.00

2060101

  行政运行

15.19

15.19

0.00

187.07

187.07

0.00

200.72

200.72

0.00

1.55

1.55

0.00

0.00

20607

科学技术普及

35.10

0.00

35.10

343.76

0.00

343.76

370.92

0.00

370.92

7.94

0.00

7.94

0.00

2060701

  机构运行

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

22.06

0.00

22.06

7.94

0.00

7.94

0.00

2060702

  科普活动

5.00

0.00

5.00

30.00

0.00

30.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060799

  其他科学技术普及支出

0.10

0.00

0.10

313.76

0.00

313.76

313.86

0.00

313.86

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

4.54

4.54

0.00

4.54

4.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

4.54

4.54

0.00

4.54

4.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

4.54

4.54

0.00

4.54

4.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

4.24

4.24

0.00

4.24

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

4.24

4.24

0.00

4.24

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

4.24

4.24

0.00

4.24

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:六安市科学技术协会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

156.55

302

商品和服务支出

18.87

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

19.97

30201

  办公费

4.10

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

16.68

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

66.85

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

3.48

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

2.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

9.75

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

1.64

30207

  邮电费

2.00

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

8.46

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.36

30211

  差旅费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

20.38

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

6.99

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

34.08

30215

  会议费

1.38

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

12.28

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

1.21

31012

  拆迁补偿

0.00 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

20.25

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

1.52

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

3.47

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.04

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.02

30239

  其他交通费用

5.46

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.20

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

190.63

公用经费合计

18.87

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:六安市科学技术协会

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2、六安市科学技术协会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

 

 

第三部分 六安市科学技术协会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计673.94万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计673.94万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加105.09万元,增长15.59%,主要原因是财政拨款收入增加

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计543.61万元,其中:财政拨款收入539.61万元,占99.26%;上级补助收入0万元,占0.00%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;其他收入4万元,占0.74%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计590.14万元,其中:基本支出219.22万元,占37.15%;项目支出370.92万元,占62.85%;上缴上级支出0万元,占0.00%;经营0万元,占0.00%;对附属单位补助支出0万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计589.9万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计589.9万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加107.49万元,增长18.22%,主要原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入539.61万元,占本年收入的99.26%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加74.02万元,增长13.72%。主要原因是项目经费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出580.41万元,占本年支出的98.35%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加148.75万元,增长25.63%。主要原因是项目经费增加

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出580.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出200.72万元,占34.58%;教育(类)支出0万元,占0.00%;科学技术(类)支出370.92万元,占63.91%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出4.54万元,占0.78%;农林水(类)支出0万元,占0.00%;住房保障(类)支出4.24万元,占0.73%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为589.9万元,支出决算为580.42万元,完成年初预算的98.39%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费有少量结余。其中:基本支出209.50万元,占36.10%;项目支出370.92万元,占63.90%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为202.27万元,支出决算为200.72万元,完成年初预算的99.23%,决算数小于预算数的主要原因是基本支出有少量结余

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为202.27万元,支出决算为200.72万元,完成年初预算的99.23%,决算数小于预算数的主要原因是基本支出有少量结余

3.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元

4.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出209.5万元,其中人员经费190.63万元主要包括:工资福利支出156.55万元、基本工资 19.97万元、津贴补贴16.68万元 奖金66.85万元、伙食补助费3.48万元、绩效工资2.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.75万元、职业年金缴费1.64万元、职工基本医疗保险缴费8.46万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金 20.38万元、其他工资福利支出6.99万元、对个人和家庭的补助34.08万元、离休费12.28万元、抚恤金20.25万元、医疗费补助1.52万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元

公用经费18.87万元,主要包括:商品和服务支出 18.87万元、办公费 4.10万元 邮电费2.00万元、会议费 1.38万元、公务接待费 1.21万元、工会经费 3.47万元、福利费0.04万元 其他交通费用5.46万元 其他商品和服务支出 1.20万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元2018年相比,增加0万元,本年支出0万元2018年相比,增加0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

六安市科学技术协会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,六安市科学技术协会机关运行经费支出18.87万元,比2018年增加5.54万元,增长29.36%,主要原因是增加人员

(二)政府采购支出情况。

2019年度,六安市科学技术协会政府采购支出总额193.52万元,其中:政府采购货物支出193.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额193.52万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额193.52万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,六安市科学技术协会共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金563.1万元,占项目预算总额的100%从自评情况看,从评价情况看,项目资金安排能满足完成目标任务的要求,工作任务完成情况良好,预算支出的产出效果明显,所有项目均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“科普工作及科技馆运营经费”等1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金563.1万元。该项目开展绩效评价的组织方式部门自主实施。从评价情况看,各项目工作任务完成良好,经费使用规范,促进经济社会发展效果明显,均达到了预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,2019年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用,各项任务得以圆满完成,为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

2.部门决算中项目绩效自评结果

(财政批复绩效目标的项目)

六安市科学技术协会2019年度部门决算中公开“科普工作及科技馆运营经费”等1个项目绩效自评结果。

科普工作及科技馆运营经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,科普工作及科技馆运营经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为664.83万元,执行数为590.14万元,完成预算的88.76%。主要产出和效果:一是六安科技馆实现顺利开馆,二是纲要实施工作实现新跨越,三是凝聚科技力量展现新作为,四是科协自身建设进一步加强。发现的主要问题:科技馆2019年年底开馆运行,预算有结余。下一步改进措施:2020年科技馆正常运行,按质按量执行预算

项目支出绩效自评表 

( 2019 年度)

项目名称

科学普及及科技馆运营经费

主管部门

六安市科学技术协会

实施单位

六安市科学技术协会

资金情况 (万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

563.1

370.92

10

 其中:本年财政拨款

563.1

370.92

10

0.66

8

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

为全民科学素质提升服务,青少年、城镇劳动者、农民、领导干部和公务员等人群科学素质有较大提升。

到2019年,六安市具备公民科学素质比例达到7.3%,较2015年提高了2.8个百分点。

存在的问题:部分经费结转下年使用

整改的措施与建议:尽快支付结转资金,更加严格执行预算

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明

产 出 指 标 (50分)

数量指标

质量指标

资金使用情况

20

资金使用规范

资金使用规范

10

设置项目明细账

10

设置项目明细账

设置项目明细账

10

时效指标

项目起止时间

10

2019年度

2019年度

10

成本指标

经费情况

10

563.1

370.92

8

经费执行率未达100%,扣2分

效 益 指 标 (30分)

经济效益指标

社会效益指标

青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员等公民科学素质稳步提升

30

2019年,六安市具备公民科学素质比例达到7%以上。

2019年,六安市具备公民科学素质比例达到7.3%。

30

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

青少年

2.5

满意

满意

2.5

农民

2.5

满意

满意

2.5

城镇劳动者

2.5

满意

满意

2.5

领导干部和公务员

2.5

满意

满意

2.5

总分

100

98

(五)机构改革中预决算衔接情况说明

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十四、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

六安市科学技术协会2019度一般公共预算财政

拨款三公经费支出决算情况说明

 

 

一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

2.10

1.21

因公出国(境)费

0.00

0.00

公务接待费

2.10

1.21

公务用车购置及运行费

0.00

0.00

  其中:公务用车运行维护费

0.00

0.00

        公务用车购置

0.00

0.00

                                      

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.1万元,支出决算为1.2万元,完成预算的57 %,决算数小于预算数的主要原因是依据政府八项规定要求。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含单位本级和属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.00%;公务接待费支出决算1.2万元,占57%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2019年度预算相比,无变化2019年六安市科学技术协会因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。经费使用严格按照六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2016262号)等相关规定执行。

2.公务接待费支出1.21万元, 与2019年度预算相比,减少0.89万元,下降42.38%,下降的原因是依据政府八项规定要求2019年六安市科学技术协会国内公务接待共29批次(其中外事接待0批次),242人次(其中外事接待0人次)。经费使用贯彻党中央“八项规定”严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015236号)相关规定

3.公务用车购置及运行费支出0万元,与2019年度预算相比,无变化其中,公务用车购置费0万元,购置车辆0辆,与2019年度预算相比,无变化;公务用车运行维护费0万元2019年度预算相比,无变化。截至2019年12月31日,六安市科学技术协会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 



主办单位名称:六安市科学技术协会
电话:0564-3379808  邮编:237000 信箱:kx0564@163.com
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